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眉山市美术馆 2021年单位预算编制说明
2021-02-01 14:56  市文化旅游局 [字号: ] 打印

一、基本职能及主要工作

(一)眉山市美术馆,是市文广旅局下属事业单位,主要负责美术交流、美术展览、美术品收藏等。

(二)眉山市美术馆2021年重点工作

1.举办至少10场次展览,包括自主策划展览2-3场。

2.开展公教活动:公益讲座和书画基础培训班,以及进社区、进校园等。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则,眉山市美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市美术馆2021年收支总预算45.61万元,比2020年收支预算总数增加20.59万元,主要原因是人员增加,增加基本支出10.59万元;因增加公教中心与创作中心运营,增加项目预算10万元。

(一)收入预算

眉山市美术馆2021年收入预算为45.61万元,全部为一般公共预算拨款收入。

眉山市美术馆2021年支出预算45.61万元,其中:基本支出28.61万元,项目支出17万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市美术馆2021年财政拨款收支总预算为45.61万元,比2020年财政拨款收支总预算增加20.59万元,主要原因是人员增加,增加基本支出10.59万元;因增加公教中心与创作中心运营,增加项目预算10万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出38.81万元,社保保障就业支出3.38万元,卫生健康支出1.62万元,住房保障支出1.8万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市美术馆2021年一般公共预算拨款收入45.61万元,比2020年增加10.59万元,主要原因是人员增加1人。

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出45.61万元,占100%;社会保险和就业支出3.38万元,占7.41%;卫生健康支出1.62万元,占3.55%;住房保障支出1.8万元,占3.95%。

具体情况为:

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):预算21.81万元,主要用于人员工资和办公运行。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):预算17万元,主要用于业务活动支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算2.40万元,主要用于人员社会保险。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算0.98万元,主要用于人员职业年金。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):预算1.62万元,主要用于人员医疗保险。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):预算1.8万元,主要用于人员住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市美术馆2021年一般公共预算基本支出28.61万元,其中:人员经费22.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费6万元,主要包括:办公费0.3万元,电费0.5万元,邮电费0.3万元,差旅费2万元,公务接待费0.6万元,其他交通费1.2万元,其他商品和服务支出1.1万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市美术馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元,其中:公务接待费0.6万元。公务经费与2020年持平。2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市美术馆2021年“三公经费预算情况表







单位:万元

眉山市美术馆

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计







0.6

0.6





0.6

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市美术馆2021年没有政府性基金预算安排的收入和支出,无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市美术馆2021年无使用国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2021年,眉山市美术馆的机关运行经费财政拨款预算为6万元,比2020年预算增加3万元,增加50%。主要原因是增加1人。

(二)政府采购情况

眉山市美术馆2021年无采购计划。

(三)国有资产占用情况

截至2020年底,眉山市美术馆无公务用车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

省级部门预算项目绩效目标申报表(2021年度)







金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

145-眉山市文化广播电视和旅游局(部门)












145009-眉山市美术馆

定额公用经费

6.00

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

公教中心与创作中心运行维护

10.00

开展书画基础类培训、名师讲座等。

产出指标

数量指标

开展场次

5

场次

20

正向指标

产出指标

成本指标

活动正常开展

365

场次

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

95

场次

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

群众文化生活

定性

优良中低差


30

正向指标

产出指标

质量指标

正常运转

定性

优良中低差


10

正向指标

产出指标

时效指标

正常运转

365

场次

10

正向指标

书画绘画展

2.00

策划系列优质书画展览

满意度指标

服务对象满意度指标

展览的满意度

95

其他

10

正向指标

效益指标

可持续发展指标

全年开展

365

场次

30

正向指标

产出指标

数量指标

参与人数达标率

20000

其他

10

正向指标

产出指标

时效指标

开展时间

365

场次

5

正向指标

产出指标

成本指标

全年开展

365

场次

5

正向指标

产出指标

数量指标

展览场次

2

20

正向指标

产出指标

质量指标

群众文化生活质量

定性

优良中低差

其他

10

正向指标

系列文化惠民美术活动

5.00

开展系列文化惠民书画活动,提高群众文化生活水平

产出指标

成本指标

全年开展

365

场次

10

正向指标

产出指标

质量指标

全年开展

365

场次

10

正向指标

产出指标

数量指标

参与人数

20000

人次

20

正向指标

效益指标

社会效益指标

受惠群众满意度

95

其他

30

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

对活动满意度

定性

优良中低差

其他

10

正向指标

产出指标

时效指标

全年开展

365

场次

10

正向指标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

眉山市美术馆2021年部门预算公开表.xls
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