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眉山市体育场馆服务中心2021年单位预算编制说明
2021-02-01 14:21  市教育和体育局 [字号: ] 打印

目录:

1. 基本职能及主要工作

2. 收支预算情况

3. 财政拨款收支情况说明

4. 一般公共预算当年拨款说明

5. 一般公共预算基本支出说明

6. 三公经费安排情况说明

7. 政府性基金预算收支情况说明

8. 国有资本经营预算收支情况说明

9. 其他重要事项说明

10. 名词解释

附件:2021单位预算公开表

1.单位预算收支总表

1-1 单位预算收入总表

1-2 单位预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

2-2  财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

2021项目绩效目标


一、基本职能及主要工作

(一)眉山市体育场馆服务中心职能简介

眉山市体育场馆服务中心属于眉山市教体局的下属事业单位,其基本职能主要是:

1.承接国家、省、市及各行业的各项体育比赛、文艺活动等。

2.开展群众性体育健身活动,提供公共体育服务。

3.负责市体育馆、市全民健身中心和市青少年体育活动中心的管理和设施设备维修维护。

(二)眉山市体育场馆服务中心 2021年重点工作

1.做好防疫工作,根据疫情情况开展场馆免费低收费开放, 提高服务质量,进一步为全民健身活动做好服务工作,为群众提供优良健身环境。

2.为省摔跤、柔道专业队训练提供服务保障。

3.立足场馆长远发展,做好健身指导和推广科学健身,开展国民体质监测工作,免费监测3000人次。

4.承接各级各部门举办的各项活动、比赛等,做好安全保卫工作,确保大型政治、经济、文化、体育活动顺利进行,特别是要保证不出任何安全事故。

5.完成场馆信息化建设,实现与国家全民健身信息服务平台完全对接,建立场馆赛事、活动预约服务系统,提升场馆智慧化、信息化管理服务水平

二、收支预算说明

按照综合预算的原则,眉山市体育场馆服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市体育场馆服务中心2021年收支总预算102.29万元2020年收支预算总数减少4.76万元,主要原因是人员减少减少基本支出4.76万元。

(一)收入预算

眉山市体育场馆服务中心2021年收入预算为102.29元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

眉山市体育场馆服务中心2021年支出预算102.29万元,其中:基本支出52.29万元,项目支出50万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2021年财政拨款收支总预算为102.29万元,比2020年财政拨款收支总预算减少4.76万元,主要原因是人员控制数减少1减少基本支出4.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出89.50万元,社保保障就业支出6.23万元,卫生健康支出3.11万元,住房保障支出3.45万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市体育场馆服务中心2021年一般公共预算拨款收入102.29万元,比2020减少4.76万元,主要原因是减少人员控制数1人。

(二)一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出89.50万元,占87.50%;社会保险和就业支出6.23万元,占6.09%;卫生健康支出3.11万元,占3.04%;住房保障支出3.45万元,占3.37%

具体情况为:

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆支出(项)2021年预算数为89.50万元,主要用于:体育场馆服务中心场馆运行基本支出和项目支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为4.60万元,主要用于:由单位缴纳的事业人员和聘用人员养老保险、失业保险、工伤保险等支出

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为1.63万元,机关事业单位实施养老保险制度后,由单位缴纳的职工职业年金。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为3.11万元,主要用于:单位按规定缴纳职工基本医疗保险。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为3.45万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市体育场馆服务中心2021年一般公共预算基本支出52.29万元,其中:人员经费43.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费9万元,主要包括:办公费1万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费1.6万元、差旅费0.5万元、其它商品服务支出3.4万元。

六、三公经费安排情况说明

眉山市体育场馆服务中心2021三公经费财政拨款预算0万元。

眉山市体育场馆服务中心 2021三公经费预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0

0

0

0

0

0

眉山市体育场馆服务中心

0

0

0

0

0

0











七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2021年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

无。

(二)政府采购情况

眉山市体育场馆服务中心2021年计划采购办公电脑2台、空调1台,经费预算1.8万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年底,眉山市体育场馆服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备1套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

场馆全年向社会开放不少于330天,每天开放11小时,每周开放77小时。实行全民健身日和法定节假日免费开放(共计16天),即88日、元旦节、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。训练馆乒乓球、羽毛球等项目免费开放。免费对残疾人、年满60周岁的老年人开放。场馆全年开放服务(含免费低收费开放服务)30万人次。举办各类赛事、培训、表演等共计30次,免费健身指导2000人次,青少年培训2000人次,免费进行国民体质测试3000人次。

2.单位所有项目的绩效目标

体育场馆运行专项经费:保障场馆运行,为全民健身、竞技体育、举办大型活动作好后勤保障,提供优质服务和良好环境

国有资产有偿使用费:做好场馆日常管理,对场馆设备设施和体育器材加强管理、维护和保养;为健身群众和比赛选手提供优良舒适的健身和比赛环境,为举办各类文体活动做好保障和服务工作。

办公设备购置经费补助项目:用于更换音控室、灯控室电脑1台,为各类赛事的举办保驾护航;新购场馆功能用房空调1台,改善场馆功能用房环境

2021年眉山市体育场馆服务中心项目绩效目标表见附件2

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:纳入市财政局预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)社会保障和就业支出:指本单位职工基本养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险单位部份。

(六)医疗卫生与计划生育支出:指本单位职工医疗保险单位部分。

(七)住房保障支出:指本单位职工缴纳的住房公积金单位部分。




附件2:2021年项目绩效目标表.xls
附件1:2021年单位预算公开表.xls
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