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眉山市民政局2022年单位预算编制的说明
2022-02-11 17:46  市民政局 [字号: ] 打印

目录:

  • 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2022年主要工作等)

  • 部门概况(部门主要情况,在职、退休人员数等)

  • 收支预算情况(2022年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况)

  • 机关运行经费情况三公经费情况

  • 其他重要事项

  • 专业名词解释

    附件:2022年部门预算公开表

    1.部门预算收支总表

    1-1部门预算收入总表

    1-2部门预算支出总表

    2.财政拨款收支预算总表

    2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出总表

    3-1一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

    3-2一般公共预算项目支出预算表

    3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金预算表

    4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

    眉山市民政局是主管社会行政事务的市政府工作部门,主要职责是:

1.拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。指导社会组织党建工作。

3.牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市乡镇、县(市、区)行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核申报工作,组织并指导全市行政区域界线的勘定、管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。

6.拟订全市婚姻管理政策并组织实施,指导全市婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

7.拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。

8.拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准,制定社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进康复辅助器具产业发展。协助福利彩票管理工作。

9.统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作,拟订城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童收养登记工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2022年主要工作

1.接续谋深做实两项改革后半篇文章;

2.持续巩固脱贫攻坚成果;

3.高位推进殡葬改革;

4.构建多元养老服务体系;

5.创新做好未成年人保护工作;

6.培育发展社会力量;

7.毫不松懈抓实疫情防控;

8.开展好婚姻登记服务质量提升;

9.做好民生兜底保障;

10.推进社会工作服务体系建设;

11.促进慈善事业高质量发展;

12.其他工作。

二、部门概况

眉山市民政局局机关2021年在职在编29人,其中行政人员27人,行政工勤人员2名。

三、收支预算情况

(一)2022年收支总体情况

按照综合预算的要求,眉山市民政局2022年收入预算683.71万元,其中:一般公共预算拨款收入683.71万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为683.71万元,其中:基本支出537.71万元,项目支出146万元。

(二)一般公共预算收支及增减情况

眉山市民政局2022年一般公共预算收入683.71万元。预算支出683.71万元,包括:一般公共服务支出537.71万元,社会保障和就业支出146万元。2022年一般公共预算收支比2021年659.92万元,增加23.79万元,增加3.6%,原因是职责职能发生改变。一般公共服务支出具体情况为:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为537.71万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为116万元,主要用于:单位开展项目支出。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(款)30万元,单位开展项目支出。

(三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市民政局2022年政府性基金预算拨款收入0万元,较2021年无变化。

(四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、事业运行经费安排情况说明

眉山市民政局2022年预算安排运行经费130.95万元,其中:办公费16.3万元,印刷费3万元,水费1万元,电费12万,差旅费17.5万元,维修(护)费3.4万元,会议费0.8万元,培训费1.5万元,委托业务费1万,工会经费20.24万元,福利费9.17万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费30.04万元,其他商品和服务支出9万元。

五、“三公”经费情况

眉山市民政局2022年“三公”经费预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.04万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

眉山市民政局2022年“三公经费”预算情况表

单位编码

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


合计

90400

0

60000

0

60000

30400

133001

眉山市民政局

90400

0

60000

0

60000

30400

六、其他重要事项说明

国有资产占用情况

眉山市民政局及其下属单位截至2021年12月共占用国有资产110.28万元。包括房产价值3311.25万元;占地21019平方米;专用设备8件,3.54万元;通用设备184件,价值333.02万元。公务用车2辆,原值116.6万元;眉山市民政局2022年无专用设备购买计划,无新购车辆计划。

  • 专业名词解释

    1.财政拨款收入:财政当年拨付的资金

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

    3.其他收入:除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

    4.基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    5.项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    眉山市民政局

    2022年2月7日

单位预算公开报表(2022年民政预算公开)-1.xlsx
部门项目预算绩效表(1).xls
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