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眉山市委编办2022年部门决算编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-27 14:26
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2022年度 中共眉山市委机构编制委员会办公室 部门决算
目录 公开时间:2022年9 月27日 第一部分 部门概况....................................1 一、部门职责.....................................1 二、机构设置.....................................1 第二部分2022年度部门决算情况说明....................2 一、收入支出决算总体情况说明.....................2 二、收入决算情况说明.............................2 三、支出决算情况说明.............................3 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............3 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....5 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........6 八、政府性基金预算支出决算情况说明...............8 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............8 十、其他重要事项的情况说明.......................8 第三部分 名词解释....................................10 第四部分 附件........................................13 第五部分 附表........................................24 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况 一、部门职责 市委编办是在市委、市委编委领导下,负责全市行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的工作机关,主要职能职责包括研究起草全市行政管理体制、机构改革、事业单位改革方案,审核市级各部门“三定”规定和县(区)机构改革方案,负责市级机关事业单位机构编制管理工作,负责指导县(区)行政管理体制、机构改革、机构编制管理工作,负责全市机关事业单位机构编制实名制管理和事业单位登记管理工作等。 二、机构设置 中共眉山市委机构编制委员会办公室下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。 纳入市委编办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1.中共眉山市委机构编制委员会办公室 2.眉山市机构编制电子政务中心 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计802.58万元。与2021年相比,收、支总计各增加61.86万元,增长8.4%。主要变动原因是2022年基础性绩效增加导致基本支出增加。
二、收入决算情况说明 2022年本年收入合计802.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入802.58万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明 2022年本年支出合计802.58万元,其中:基本支出767.24万元,占95.60%;项目支出35.34万元,占4.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计802.58万元。与2021年相比,收、支总计各增加61.86万元,增长8.4%。主要变动原因是2022年基础性绩效增加导致基本支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年一般公共预算财政拨款支出802.58万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加63.76万元,增长8.6%。主要变动原因是2022年基础性绩效增加导致基本支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年一般公共预算财政拨款支出802.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出703.5万元,占87.65%;社会保障和就业(类)支出42.3万元,占5.27%;卫生健康支出16.17万元,占2.01%;住房保障支出40.61万元,占5.07%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年一般公共预算支出决算数为802.58万元,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为219.75万元,完成预算100%。 2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 出决算为9.10万元,完成预算100%。 3. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项): 支出决算为448.41万元,完成预算100%。 4. 一般公共服务(类)组织事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为26.24万元,完成预算100%。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为29.76万元,完成预算100%。 6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为12.54万元,完成预算100%。 7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.17万元,完成预算100%。 8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为40.61万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出767.24万元,其中: 人员经费671.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元,完成预算100%;较上年减少0.21万元,下降9.1%。决算数与预算数持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.17万元,占55.45%;公务接待费支出决算0.94万元,占44.55%。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出1.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.29万元,减少19.86%。主要原因是2022年公务出行活动较少,公车使用较少。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出1.17万元。主要用于机构编制调研工作、业务指导、事业单位法人公示信息抽查、机构编制统计核查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.94万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.08万元,增长9.30%。主要原因是2022年省委编办、兄弟市州编办来眉学习考察等公务接待活动增加,公务接待费用增加。其中: 国内公务接待支出0.94万元,主要用于省委编办来眉开展调研工作,市州编办来眉学习考察等公务接待开支。国内公务接待6批次,90人次,共计支出0.94万元,具体内容包括:省委编办来眉开展调研工作4次,新疆昌吉州委编办、仁寿县委编办考察学习各1次。 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2022年,中共眉山市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出96万元,比2021年增加3万元,增长3.23%,主要原因是2022年较2021年相比,公务接待、培训等费用略有增长。 (二)政府采购支出情况 2022年,市委编办政府采购支出总额0.64万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。主要用于购买投影仪等办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日,市委编办共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,项目均未达到预算事前绩效评估标准,年初部门预算无50万元以上项目不涉及项目绩效目标,未开展项目绩效自评。 组织对2022年部门一般公共预算开展绩效自评,形成《2022年中共眉山市委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告》,其中部门整体绩效自评得分95.43分,绩效自评综述:我办强化支出责任和效益意识,以绩效目标实现为导向,全面推行绩效目标管理,下一步我办将着力提高预算绩效目标编制质量,加强绩效预算绩效自行监控力度,进一步增强预算约束力充分发挥预算资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的余额等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指保障单位正常运转的基本支出。 11. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。 12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。 15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 2022年度中共眉山市委机构编制委员会办公室 部门整体绩效评价报告 一、部门基本情况 (一)机构组成。 眉山市委编办,行政机关,一级预算单位,内设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、事业单位登记科(市事业单位登记管理局)、事业单位监管科、监督检查科、政策法规科;下设独立编制未独立核算的公益一类事业单位眉山市机构编制电子政务中心。 (二)机构职能和人员概况。 1.机构职能。 市委编办是在市委、市委编委领导下,负责全市行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的工作机关,主要职能职责包括研究起草全市行政管理体制、机构改革、事业单位改革方案,审核市级各部门“三定”规定和县(区)机构改革方案,负责市级机关事业单位机构编制管理工作,负责指导县(区)行政管理体制、机构改革、机构编制管理工作,负责全市机关事业单位机构编制实名制管理和事业单位登记管理工作等。 2.人员概况。 截止2022年12月31日,市委编办及所属事业单位共33人,其中公务员22人,机关工勤3人,事业人员6人,临控人员2人。 (三)年度主要工作任务 1.紧盯市委中心工作抓服务保障。助力推进“制造强市”战略,围绕“1+3”现代产业体系建设,优化主管部门机构设置,构建服务“1+3”现代产业的机构架构和职责体系。支持县(区)设置先进制造业发展机构。全力保障“天府粮仓”示范区建设,落实市委《关于深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神建设新时代更高水平“天府粮仓”示范区的决定》,优化自然资源所设置,加强森林资源生态保护、生态修复、安全防护工作力量。理顺东坡文化管理机构管理体制,落实市委《关于深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神传承弘扬三苏文化东坡文化东坡文化的决定》,聚焦“一心三地”建设,优化三苏文化传承发展工作机构调整设置,加强考古研究和文物保护机构编制保障。 2.围绕重大改革任务抓贯彻落实。创新“块统条推”基层治理指挥体系,印发《关于统筹机构编制资源着力构建乡镇(街道)“块统条推”治理格局的指导意见》,在全省创新性推出“块统条推”基层治理体系。全省基层治理机构编制保障推进会在眉山召开,先后两次在全省机构编制系统会上交流经验。贯彻落实中省部署,规范全市开发区管理机构设置,优化调整相关园区内设机构职能职责。深化综合行政执法改革,全面完成应急管理综合行政执法改革,规范县级生态环境综合行政执法队伍。稳慎推进国防动员体制改革,完成市、县两级国防动员机构调整设置。 3.聚焦机构编制法治化抓规范管理。强化机构编制监督检查,深入眉山天府新区、县(区)、市级部门开展机构编制监督检查,顺利通过全省机构编制工作和纪律要求执行情况交叉检查。严格议事协调机构管理,开展议事协调机构管理办法实施情况评估,完成市级议事协调机构清理工作。加强事业单位登记管理,完成市本级70家事业单位法人登记,55家机关、群团统一社会信用代码赋码,241家事业单位法人年度报告公示。优化编外人员综合管理。坚持机构编制实名制管理,稳步推进机构编制业务“不见面”审批工作,清理规范中文域名、网上标识和网站挂标。2021年机构编制统计工作获全省通报表扬。 4.坚持构建三型编办抓队伍建设。扎实开展“两新三大”活动,通过中心组、室务会、主题党日、等形式强化专题学习。组织党员干部开展红色研学,开展“追寻领袖足迹·悟初心担使命”主题党日活动。开展“三个走遍”“六个必走”“我为群众办实事”等实践活动,推进作风建设常态化长效化,以创建“五好党支部”为引领,全力建设“担当、效能、活力”三型编办。办好“初心讲堂、进阶讲堂、博雅讲堂”。全面加强机构编制研究,配合省委编办开展各类调研。县(区)委编办、各科(中心)形成了一批调研成果和创新工作。 (四)部门整体支出绩效目标 2022年市委编办预算编制、认真收集业务科室2022年重点工作目标,编制2022年部门整体支出及项目支出绩效目标,紧紧围绕贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、围绕党中央、省委、市委重大决策部署、机构编制管理和重点领域体制改革等重点工作任务,逐一落实全年绩效目标考核,着力提高预算编制质量,不断提升财政资金使用效益。 二、部门资金收支情况 (一)部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况。 2022年市委编办收入802.58万元,其中上年结转0万元,本年收入802.58万元。 2.部门总体支出情况。 2022年市委编办支出802.58万元,其中基本支出767.24万元,项目支出35.34万元。 3.部门总体结转结余情况。 2022年市委编办总体结转结余0万元。 (二)部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况。 2022年市委编办财政拨款收入802.58万元,其中上年结转0万元,本年财政拨款收入802.58万元。 2. 部门财政拨款支出情况。 2022年市委编办财政拨款支出802.58万元,其中基本支出767.24万元,项目支出35.34万元。 3.部门财政拨款结转结余情况 2022年市委编办财政拨款结转结余0万元。 三、部门整体绩效分析 (一)部门预算项目绩效分析。 1.人员类项目绩效分析。 2022年市委编办人员类项目5个,全年预算数671.24万元,决算数671.24万元,预算执行率100%。根据定员及人员支出标准,由财政按标准核定下达,并统一设置绩效考核指标。市委编办严格执行工资津贴补贴等相关政策,确保人员工资及时发放,相关缴费按时缴纳,全面实现既定目标。 2.运转类项目绩效分析。 2022年市委编办运转类项目2个,包含公用经费1个和其他运转类项目1个。全年预算数104万元,决算数104万元,预算执行率100%。 (1)公用经费类项目。全年预算数96万元,决算数96万元,执行率100%。根据定额公用经费核定标准,结合职能职责,由财政按标准核定下达,并统一设置绩效考核指标。主要用于保障日常开支办公费、水费、电费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、培训费等支出,有效保障我办日常运转。 (2)其他运转类项目。2022市委编办“后勤物业管理专项经费”为其他运转类项目,预算数8万元,决算数8万元,预算执行率100%。主要用于支付市机关事务管理局分摊给市委编办的公用水电费及公共物业及配套设施的维护保养、垃圾清理、绿化养护等费用。 2.特定目标类项目绩效分析。 2022年市委编办特定目标类项目2个。全年预算数25.79万元,决算数25.79万元,预算执行率100%.3个特定目标类项目严格履行项目审核程序,精准编制绩效目标,完整编制项目。绩效目标编制符合部门中长期规划并全面反映部门目标任务和预期效益情况,保障了全办各项专项工作的开展,全面实现项目支出绩效目标。 (二)部门整体履职绩效分析 2022年,市委编办预算数802.58万元,决算数802.58万元,预算执行率100%。基本支出保障了部门的正常运转,项目支出全面保障了部门重点专项工作的开展,有力推动全市机构编制事业发展。预算编制较为准确,目标设置科学合理,财务信息及时公开,结果应用及时反馈。预算执行较好,圆满完成了部门预算绩效管理工作任务。 (三)结果应用情况。 市委编办按照省委、市委目标考核任务制定《目标绩效考核细则》,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制;对单位整体绩效进行客观深入评价并及时公开;对绩效监控过程中发现的问题,及时整改,确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。 (四)自评质量 2022年结合部门预算项目编制实际和业务特性,我办预算编制更科学、更合理、更规范,绩效目标设置量化、细化,科学性、针对性更加明确,机关各科室和所属事业单位自我刚性约束意识及责任意识明显提高。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 我办高度重视绩效管理工作,年度预决算编制符合全办事业发展,各项支出规范。财政支出既保证了重点项目支出,又确保了全办正常运转,圆满完成了全年各项目标任务,在年度绩效目标考核中,取得了一定成绩。 (二)存在问题。 预算绩效工作的宣传力度还可进一步加强,特别是在强化干部职工的绩效意识和支出责任等方面加大力度。 (三)改进建议。 举行编办讲堂,邀请财政相关专业人士对职工进行绩效编制、运行监控、绩效自评等方面业务培训,宣传解读预算绩效管理政策规定、经验做法和典型案例,强化绩效意识和支出责任,切实加强干部职工预算绩效管理能力建设。 附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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【公开表-中共眉山市委机构编制委员会办公室.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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