主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线(市长热线)电话1:028-12345(眉山区域拨打)
眉山市12345政务服务热线(市长热线)电话2: 028-38119999(非眉山区域拨打)
网站标识码:5114000002 蜀ICP备:12025919号-1 川公网安备:51140202000001
本页面执行时间为0.06秒 ,推荐使用1366*768分辨率以上显示器及IE8.0以上版本浏览器进行浏览
2021年度四川天府新区眉山管理委员会部门决算 | ||||||||||||
2022-09-29 09:50
[字号:大 中 小]
打印
| ||||||||||||
2021年度 四川天府新区眉山管理委员会部门决算
公开时间:2022年9月29日 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 附件1 附件2 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能 1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,上级党委、政府的重要决策部署。负责制定天府新区眉山统筹管理区域行政管理规章制度。 2.负责天府新区眉山统筹管理区域内党的政治建设、思想建设、组织建设工作。负责政治、信访、统战民宗、干部、人才、工会、共青团、妇联等工作。 3.负责研究天府新区眉山统筹管理区域的重大发展战略,组织编制国土空间规划以及控制性详细规划、城市设计、产业规划、社会事业发展等各类专项规划,并按要求组织实施。 4.负责天府新区眉山统筹管理区域产业发展、招商引资和项目准入、审查、建设工作。 5.负责天府新区眉山统筹管理区域的自然资源管理、生态环境保护、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输管理、应急管理、市场监管、综合执法等工作。 6.负责天府新区眉山统筹管理区域各项公共服务和社会事务管理工作。 7.协调、配合市级相关部门的派出机构,做好纪检监察、公安、生态环境保护、税务等工作。 8.承担市级相关职能部门授权委托的职能职责和彭山区、仁寿县授权委托的各项管理事项。 9.完成市委、市政府交办的其他任务。 (二)2021年重点工作完成情况 1.经济发展更加稳健。一是主要指标稳中有进。全年GDP实现182.3亿元、增长8.5%,固定资产投资完成234亿元、增长16%,招商引资到位资金160亿元、增长12.78%,规模以上工业总产值完成530亿元、增长14%,地方一般公共预算收入完成25.3亿元、增长57%,外贸进出口额完成33亿元、增长366.76%,实现“十四五”良好开局。二是产业结构持续优化。工业增加值实现104.7亿元、同比增长5%。新增规上工业企业17家、累计达150家,其中先进制造企业78家、高新技术企业39家。服务业增加值预计实现59.3亿元、同比增长16%。新入库规模以上(限额以上)商贸服务业企业6户,新增外贸企业21家,限额以上社会消费品零售总额增长稳居全市第一。川港合作示范园、丰树物流、当当网等加快推进,加州智慧城获批全省第二批信息消费示范体验中心。农业增加值预计实现18.3亿元、同比增长6%。完成粮食播种36.99万亩,晚熟优质水果种植面积达10.23万亩,蔬菜采收面积4.7万亩,出栏生猪10.22万头。三是项目建设成效显著。成功引进圆中数字经济产业园、川港合作示范园(国际艺术岛)、眉山国际冻品交易中心及产业加工集群等项目16个,协议总投资近千亿。通威全球创新基地(一期)、视高湖、天府大道绿化工程等项目开工建设,中法农业科技园、中日国际康养城等200余个项目稳步推进。全年10个百亿项目完成投资66亿元,10个省重点项目完成投资90亿元、投资进度达136%,20个市重点项目完成投资75亿元、投资进度达145%,蝉联全市“红榜”榜首。扎实开展“对上争取专项行动”,获得中省预算内资金2302万元。四是创新动能加速蓄积。创新探索“总部+基地”“研发+孵化”“上游+下游”产业协作模式,创建市级及以上产业创新平台7个,培育科技型中小企业27家,新增高新技术企业9家,高新技术产业产值增长17%。天府江东等3户企业成功申报国家专精特新“小巨人”企业,倍特电动车等5户企业成功申报四川省专精特新中小企业,新筑智装成为全市唯一省级新经济示范企业,中建钢构(四川)荣获2021年度四川省科学技术二等奖。 2.开放活力更加充沛。一是同城发展加快推进。眉东新城“三中心一基地”建成投用,全域顺利纳入成德眉资综合试验区,中科天府绿色制造创新研究院等项目顺利签约。新区25个重大项目成功纳入《成眉高新技术产业带建设方案(2021-2025)》,籍田—视高、董家埂—贵平争创为四川省推进成德眉资交界地带融合发展示范点位。成功将总投资1800亿元47个项目纳入市“十四五”规划,总投资超1440亿元的109个项目纳入仁寿县和彭山区“十四五”规划。推动阿格瑞OLED新材料与彭山区阿格蕾雅OLED、仁寿县信利眉山高端显示等企业深度合作,共建天府乐高乐园、中日(国际)康养城等跨区域重大项目。二是对外通道不断畅通。环天府新区快速通道、剑南大道南延线、成都第三绕城高速眉东新城出口等建成通车,成眉市域铁路S5线纳入《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》,滨江大道北段东线、通江大道开工建设,天府大道眉山段、梓州大道南延线、益州大道南延线、成乐高速扩容、仁简快速等在建项目有序推进,“四横七纵”铁路网、“三横四纵”高速路网、“两横八纵”现代交通体系加快构建。公交T52路(视高—青龙)、公交T53路(视高—眉东新城)开通运行,无缝隙衔接东坡、彭山和仁寿。三是开放平台提档升级。全省唯一的国家加工贸易产业园成功获批、落地新区,国家进口贸易促进创新示范区已制定实施方案,中国(四川)自由贸易试验区眉山协同改革先行区正着力纳入川渝自贸试验区协同开放示范区,眉山保税物流中心(B型)完成主体结构建设。眉山国际铁路港建设加快推动,成功开行国际班列5列。省级农业对外开放合作试验区总体规划(2021-2025)已审议通过,中法、中日、川港等一批国际化、区域性重大合作项目稳步推进。 3.城乡面貌更加靓丽。一是公园城市画卷初显。完成《龙泉山城市森林公园(眉山区域)总体规划》编制,寨子山公园、邻里公园、柴桑河泉龙河湿地公园二期加快建设,1560亩柴桑河泉龙河城市生态走廊投入使用。天府大道绿化景观工程示范区、柴桑河一期、剑南大道南延线景观提升工程、环天府新区快速通道20余公里竹林风景线整体呈现。率先建设眉山市数据资源管理平台天府新区节点,建立19个信息系统,建成5G基站200余个,29个路段3230套智慧路灯完成安装,环卫作业市场化服务实现全域覆盖,主要干道生活垃圾分类收集设施有序换代,城市服务功能更加智能化、精细化、人性化。二是乡村振兴加快推进。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,新选派驻村第一书记、驻村工作队员72人。建成高家万亩高标准农田,启动龙马1.5万亩高标准农田建设,培育省级现代农业园区1个、县级现代农业园区2个,成功创建“中岗脆桃”省级标准化示范基地。推进集体经济融合发展,首批12个村试点全面铺开,相关经验被《三农要情》刊发全省推广。率先在全市成立乡村振兴促进会、绿色发展联盟,累计培育农民专业合作社131个,家庭农场288个。完成14个示范村生活垃圾就地分类和资源化利用试点,16座农村集中污水处理设施投入使用。建成“厕所革命”整村推进示范村2个,《眉山天府新区农村“厕所革命”项目手册》在全市推广。建成“三资”管理平台,颁发全省首本农村宅基地资格权证,锦江农村宅基地“三权分置”改革经验被省农业农村厅刊发。三是生态环保扎实推进。全面完成第二轮中央生态环境保护督察期间114件环保投诉事项处置,依规拆迁环境影响项目85个。污水处理设施实现建制镇全覆盖,柴桑河、泉龙河消除劣Ⅴ类水质,2个国省考核断面水质优良率达100%。严格危废申报登记、备案管理,完成长江支流沿岸10公里范围内遗留废弃露天矿山生态修复20.5公顷,新区土壤环境质量总体安全。实行大气污染防治全过程、全时段、全范围精细化管理,环境空气质量持续稳定达《大气环境空气质量标准》二类。新区森林覆盖率稳定在50%以上,城乡绿化覆盖率达到62%。 4.民生福祉更加殷实。一是社会保障全面发力。依托四川公共招聘网、眉山天府新区微信公众号等提供就业岗位1万余个,落实就业创业补贴117万元,“精准服务帮助失业妇女实现再就业”案例获得国务院办公厅通报表扬。新区第一小学、第一中学建成投用,成立“成眉共建联盟”10个、“高品质学校共建联盟”10个,组建“学段融通校联体”3个。顺利接入国家医保信息系统,全面开启转移、异地就医等业务,基本实现“应保”全覆盖,城乡居民电子健康档案建档率96.15%,发放城乡低保等资金约3937万元。投入5.37亿元,加快建设新区人民医院、疾控中心等医卫项目。建成清水社区卫生服务中心核酸实验室和方舱实验室。全面打赢安置攻坚三年行动计划决战决胜攻坚战,回购安置房源110万平方米,完成安置23334人。二是基层治理系统深化。探索建立“333”(即“三向同促、三治共融、三重支撑”)治理体系,印发《眉山天府新区城乡基层治理“7+7”工作方案》,持续深化基层党组织标准化规范化建设。制定《眉山天府新区“街镇吹哨、部门报到”实施意见(试行)》,构建起“网格发现、街镇呼叫、部门响应、共同治理”的治理新机制。深挖盘活用好公有资产,盘活281宗闲置资产,为基层治理财力“开源”。新区“一张清单管权责、一枚印章管审批、一支队伍管执法”改革、集中式“三权分置”改革、“四位分治”和“八和服务”社区治理模式等被省、市肯定。完善节约型机关创建行动实施方案,实行垃圾分类管理、节约用水用电管理制度。三是风险防范稳妥有序。全面推进平安新区建设,以“1+1+N”模式(1名民警+1名辅警+N名红袖标、网格员等),建立83个警务室,将社区民辅警、社区干部和群防群治力量捆绑作业,实现社区民警由“下社区”变为“驻社区”。有力化解成实外花海学校、恒邦嘉祥外国语学校“两校转制”风险隐患,稳妥推进恒大文旅城、恒大金碧天下项目复工交楼。成功处置2021年7月贵平镇突发涉疫事件,圆满举办全省全员核酸检测实战演练。全面推行安全生产“清单制”管理,扎实开展安全生产专项整治等5个专项行动,整改安全隐患3705个,年度未发生较大及以上生产安全事故。持续开展重点时段、重点行业领域和地灾防治、森林防火等专项整治,群众获得感、幸福感、安全感显著增强。 二、机构设置(一)内设机构 根据中共四川天府新区眉山工作委员会《关于印发<天府新区眉山党工委管委会机构编制事项> <天府新区眉山管委会事业单位机构编制事项>的通知》(天眉委发〔2020〕6号)精神,设13个内设机构,分别为办公室(审计局)、党群工作部(组织部、民宗局、政法委)、发展改革局、经济贸易局(新经济局)、财政金融局(国有资产监督管理局)、自然资源局(林业局)、行政审批局、市场监管和综合执法局、应急和城市管理局、教育体育和文化旅游局、社会事务局、司法局、眉山东部新城推进办公室;设5个下属机构,分别为海峡两岸产业合作区眉山产业园党工委管委会、眉山天府空港经济区党工委管委、天府新区仁寿视高党工委管委会、眉山天府花海观光农业园区党工委管委会、天府新区彭山党工委管委会。设15个事业单位机构,分别为眉山天府新区战略研究中心(目标考核中心)、眉山天府新区审计服务中心、眉山天府新区融媒体中心(网络安全与互联网信息中心、新时代文明实践中心)、眉山天府新区群众接待中心(信访举报中心)、眉山天府新区经济监测服务中心(企业服务中心)、眉山天府新区财政服务中心、眉山天府新区不动产登记中心(眉山天府新区土地储备中心)、眉山天府新区房屋征收服务中心、眉山天府新区建设工程质量安全服务中心(交通工程服务中心)、眉山天府新区政务服务和公共资源交易服务中心(热线服务中心、知识产权和民营经济服务中心、眉山市政府采购中心天府新区分中心、眉山天府新区应急与事故调查中心、眉山天府新区民生事务服务中心(技术装备管理中心)、眉山天府新区乡村振兴服务中心、眉山天府新区投资服务中心(自由贸易服务中心)、眉山天府新区疾病预防控制中心。 (二)人员情况 2021年末,四川天府新区眉山管理委员会(市本级)账户在职职工0名。原因是眉山天府新区金库于2020年1月正式运行,各机构单位均独立核算,人员已全部分流到各单位,市本级账户无在职职工,也未单独开支人员经费。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计17941.58万元。与2020年相比,收入增加13,319.93万元,增长288.21%,支出增加12,943.93万元,增长259.00%。主要变动原因:一是眉山天府新区正式运行,下达新区上级专项资金增加。二是调整结余结转资金后,上年结转结余资金370.64万元在2022年实现了支付。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明 2021年本年收入合计14,237.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13,899.93万元,占98%;政府性基金预算财政拨款收入338.00万元,占2%;
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明 2021年本年支出合计17,941.58万元,其中:基本支出687.22万元,占3.83%;项目支出17,254.36万元,占96.17%
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年财政拨款收、支总计17,941.58万元。与2020年相比,财政拨款收入增加13,319.93万元、支出增加12,943.93万元,主要变动原因是财政拨款转移支付资金增多,眉山市的体制补助增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年一般公共预算财政拨款支出17,544.14万元,占本年支出合计的98%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13,067.48万元,增长292%。主要变动原因是财政拨款转移支付资金增多,眉山市的体制补助增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年一般公共预算财政拨款支出17,544.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,791.15万元,占27%;节能环保支出支出2,465.00万元,占14%;城乡社区支出705.00万元,占11%;农林水支出4,065.70万元,占23%;文化旅游体育与传媒(类)支出8.20万元,占0%;社会保障和就业(类)支出184.14万元,占1%;卫生健康支出54.91万元,占0%;住房保障支出143.57万元,占1%;商业服务业等支出1,119.71万元,占6%;资源勘探工业信息等支出1,879.00万元,占11%;灾害防治及应急管理支出138.69万元,占1%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年一般公共预算支出决算数为17,544.14万元,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为3,689.16万元,完成预算100%。 2.一般公共服务(类)商贸事务(款) 招商引资(项):支出决算为880.06万元,完成预算100%。 3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为28.43万元,完成预算100%。 4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为193.50万元,完成预算100%。 5.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为21.00万元,完成预算100%。 6.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项): 支出决算为705.00万元,完成预算100%。 7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化创作与保护(项): 支出决算为8.00万元,完成预算100%。 8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为0.20万元,完成预算100%。 9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项): 支出决算为28.00万元,完成预算100%。 10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为19.6万元,完成预算100%。 11.社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项): 支出决算为1.50万元,完成预算100%。 12.社会保障和就业(类)社会福利(款) 养老服务(项): 支出决算为50.2万元,完成预算100%。 13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为1.63万元,完成预算100%。 14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为83.21万元,完成预算100%。 15.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为4.94万元,完成预算100% 16.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为2.05万元,完成预算100%。 17.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):支出决算为43.25万元,完成预算100%。 18.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为40.00万元,完成预算100%。 19.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项):支出决算为7.92万元,完成预算100%。 20.节能环保(类)环境监测与监察(款) 其他环境监测与监察支出(项):支出决算为15.00万元,完成预算100%。 21.节能环保(类)污染防治(款) 水体(项):支出决算为30万元,完成预算100%。 22.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为30万元,完成预算100%。 23.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):支出决算为2000万元,完成预算100%。 24.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项):支出决算为767.22万元,完成预算100%。 25.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):支出决算为767.22万元,完成预算100%。 26.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算为130万元,完成预算100%。 27.农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算为40万元,完成预算100%。 28.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为510万元,完成预算100%。 29.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为510万元,完成预算100%。 30.农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为510万元,完成预算100%。 31.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):支出决算为28.00万元,完成预算100%。 32.资源勘探工业信息等(类)产业发展(款)其他工业和信息产业监管支出(项):支出决算为35万元,完成预算100%。 33.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款) 产业发展(项):支出决算为6.00万元,完成预算100%。 34.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项):支出决算为39万元,完成预算100%。 35.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项):支出决算为800万元,完成预算100%。 36.商业服务业等(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项):支出决算为239.71万元,完成预算100%。 37.商业服务业等(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项):支出决算为80万元,完成预算100%。 38.金融(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):支出决算为53万元,完成预算100%。 39.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算为143.57万元,完成预算100%。 40.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为6.45万元,完成预算100%。 41.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项):支出决算为6万元,完成预算100%。 42.灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治建(款)地质灾害防治(项):支出决算为126.24万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款基本支出687.22万元,其中:公用经费687.22万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。 1.因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)支出决算比2020年增加0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年增加0万元。其中:国内公务接待支出0万元,外事接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款支出397.44万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2021年,四川天府新区眉山管理委员机关运行经费支出687.22万元,比2020年增加684.46万元,增长248%。主要原因是眉山市对天府新区体制补助增加。 (二)政府采购支出情况 2021年,四川天府新区眉山管理委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日,四川天府新区眉山管理委员会共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套) (四)预算绩效管理情况 2021年度本部门未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 10.一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。 11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 12.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。 13.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的 支出。 14.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):反映除以上各项以外用于科技方面的支出。 15.社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展(项):反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。 16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 17.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务 项目支出。 18.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 19.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 20.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。 21.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 22.农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。 23.交通运输(类)公路水路运输(款)公路水路运输(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。 24.资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业(项):指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。 25.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指支持工业和信息产业发展的支出。 26.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。 27.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。 28.商业服务业等(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项):反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。 29.金融(类)其他金融(款)其他金融(项):反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。 30.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。 31.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。 32.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害灾后重建(项):反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。 33.其他(类)其他(款)其他(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支岀项目。 34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| ||||||||||||
【公开表-四川省眉山市天府新区眉山管理委员会.xls】 | ||||||||||||
【关闭窗口】 |