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眉山市工商业联合会​2022年部门预算编制说明
2022-02-07 17:25  市工商联 [字号: ] 打印

一、基本职能及主要工作(一)职能简介

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 协助政府管理和服务非公有制经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。

(二)2022年重点工作

1、深化干部队伍素质能力提升行动。一是坚持以制度促规范管理。坚持最大化运用巡察成果,促进内部管理制度化、精细化、规范化。二是推进学习教育常态化。计划2022年组织全市工商联系统干部开展队伍素质提升培训1期,提升工商联工作业务能力和宣传信息工作能力。三是加强执常委队伍建设。积极探索创新编组开展活动的新形式,抓实执常委教育引导和沟通交流,有效推进执常委队伍全面建设,提升凝聚力、战斗力和影响力。

2、深化基层商会拓展行动。一是深化工商联所属商会改革和发展工作。召开工作推进会,参观行业、乡镇商会典型,交流经验,解决商会发展中的困难和问题。二是切实履行工商联所属商会主管单位职责。继续推进行业、乡镇商会示范点打造,开展全国及省级“四好商会”创建,探索“枫桥式商会”创建工作,加快异地眉山商会建设步伐,加强商会党建。力争实现行业商会组织覆盖本级主要行业50%,会员覆盖本级主要领域50%的民营企业,乡镇、街道商会力争覆盖本级行政区域80%以上。三是充分发挥商会桥梁纽带作用。探索建立所属商会合作联动机制和对外联系机制,促进实现商会组织间更多经济交流和商务合作。四积极拓宽招商引资渠道。积极对接商会和企业抱团出海、来眉投资,提供有价值的招商引资信息6条。

3、深化民营企业发展促进行动。突出思想政治引领,培育政治上有方向、经营上有本事、责任上有担当、文化上有内涵的民营企业家队伍,全年组织非公经济人士参训400人次以上。一是加强非公企业党性教育培训。举办一期市工商联执委企业家赴井冈山“学党史 感党恩 跟党走”思想信念红色足迹行培训班。二是加强经营管理培训。举办一期执委企业民营经济管理类专题培训班。三是加强法律培训。结合宪法宣传周、法治体检等活动开展普法工作,为非公企业、基层商会宣讲政策法规。四是加强示范引领。建立参政议政智能人才库。及时调整补充工商联(商会)班子及执(常)委,进一步提高非公经济人士参政议政整体水平。引导助推重点民企建立现代企业制度15家以上。

4、深化“百企联百村共走振兴路”行动。一是推动“百企联百村”步入新发展阶段。以村企共建为抓手,引进工商资本注入,积极探索促进乡村产业化发展路径,助力乡村实现产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。积极争取全省“川竹兴千村”现场会在眉山召开。二是凝聚力量形成村企联建格局。协同职能部门共同推进建设村企促进、跨行融入、示范引领、各具特色的乡村振兴示范点,2022年新增示范村10个、示范基地10个。

二、部门预算单位构成

眉山市工商联是市委领导的工商业界组成的人民团体和商会组织。2021年末在职职工20人,其中:行政人员11人,事业人员7人,控制数人员2人。退休人员2人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则,眉山市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市工商业联合会2022年收支总预算355.24万元,比2021年收支预算总数增加18.28万元,主要原因是人员经费增加,新调入1人。

(一)收入预算

眉山市工商业联合会2022年收入预算为355.24万元,全部为一般公共预算拨款收入。(其中:一般公共预算拨款收入355.24万元,占100%)。

(二)支出预算

眉山市工商业联合会2022年支出预算355.24万元,其中:基本支出321.94万元,项目支出33.3万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市工商业联合会2022年财政拨款收支总预算为355.24万元比2021年财政拨款收支总预算增加18.28万元,主要原因是由于人员增加,人员增加一名,新调入1名人员。

收入全部为一般公共预算拨款收入355.24万元。支出包括:一般公共服务支出355.24万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市工商业联合会2022年一般公共预算拨款收入355.24万元,比2021年增加18.28万元,主要原因是人员经费增加,新调入1人。

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出355.24万元,占100%;机关工资福利支出246.23万元,占69.31%;机关商品和服务支出108.77万元,占30.62%;对个人和家庭的补助0.24万元,占0.07%。

具体情况为:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算数为万元,主要用于:会机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、后勤物管等日常公用经费。

一般公共服务(类)财政事务(款)参政议政(项)2022年预算数为2万元,主要用于:非公经济人士参政议政调研。如收集非公经济人士建议意见、提案等

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2022年预算数为39.32万,主要用于:工商联下属事业单位的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费。

一般公共服务(类)财政事务(款) 一般行政管理事务(项)2022年预算数为31.3万元,主要用于:工商联其他事务方面的支出。如工商联非公经济服务、百企联百村调研指导、招商引资、后勤物业管理专项经费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费(项)2022年预算数38.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的养老保险和职业年金。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为17.40万元,主要用于:会机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为36.04万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出321.94万元,其中:人员经费267.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费54万元,主要包括:办公费27.37万元,公务用车运行维护费3万元,公务接待费1万元,会议费1万元,培训费1万元,委托业务费9.93万元,维修(护)费0.2万元,其他商品和服务支出10.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市工商业联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:公务接待费2万元,公务用车运行维护费5万元。公务经费比2021年减少6.7万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2021年减少1.7万元。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费6.7万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关调研等工作开展。

眉山市工商业联合会2021年“三公”经费预算情况表







单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计







眉山市工商业联合会

7




5

2


















八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市工商业联合会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市工商业联合会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

眉山市工商联2022年预算安排机关运行经费(日常公用支出)54万元,其中:办公费27.37万元,公务用车运行维护费3万元,公务接待费1万元,会议费1万元,培训费1万元,委托业务费9.93万元,维修(护)费0.2万元,其他商品和服务支出10.5万元。

(二)政府采购情况

市工商联2022 年采购计划为公务车车辆保险、维修维护费、油费。

(三)国有资产占用情况

截至2021年底,眉山市工商业联合会所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

部门名称

眉山市工商业联合会(部门)

年度主要任务

任务名称

主要内容

会员培训、企业维权

组织企业培训2次,培训人员120人次;企业投诉受理率100%、满意率80%以上

会员发展

加强基层商会建设,发展壮大会员队伍,新发展会员2家

“百企联百村”、参政议政

新增30家民营企业、商协会参与“百企联百村”助力乡村振兴;组织全市工商联系统及工商联界别市级“二代表一委员”积极参政议政,完成市级以上提(议)案、民情建议、调研报告10件。

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

加强商会组织建设,壮大会员队伍,新发展会员两家;新增30家民营企业、商协会参与“百企联百村”助力乡村振兴;组织全市工商联系统及工商联界别市级“二代表一委员”积极参政议政,完成市级以上提(议)案、民情建议、调研报告10件;组织企业培训2次,培训人员120人次,企业投诉受理率100%、满意率80%以上。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

乡村振兴示范村

≥4家/个/批次

办公用房面积

=412平方米,按财政84元/平方米平方米

组织企业培训

≥2次

质量指标

高质量完成整体目标任务

定性优良中低差其他

时效指标

2022年12月底完成

≤12月

成本指标

开展工作所需经费

≤335.24万元

效益指标

可持续影响指标

壮大会员队伍,助力乡村振兴,积极参政议政

定性优良中低差其他

满意度指标

服务对象满意度指标

服务企业满意度

≥80%








2.详细描述部门所有项目的绩效目标

参政议政

20,000.00

加强民营经济发展的意见建议收集,完成提案、建议等8条

满意度指标

服务对象满意度指标

提案建议人满意度

85

%

10

正向指标

产出指标

成本指标

参政议政项目经费

2

万元

10

正向指标

产出指标

质量指标

提供有效意见建议

4

15

正向指标

产出指标

数量指标

完成民情建议、提案和调研报告8件

8

10

正向指标

产出指标

时效指标

2022年12月底

定性

优良中低差

其他

15

正向指标

效益指标

可持续影响指标

加强非公经济代表人士参政议政

定性

优良中低差

其他

30

正向指标

非公经济服务

148,392.00

组织企业培训2次,培训人员120;加强基层商会建设,发展壮大会员队伍,新发展会员2家;企业投诉受理率100%、满意率80%以上。

产出指标

数量指标

组织企业培训2次,培训人员120人次;

2

10

正向指标

产出指标

成本指标

非公经济服务项目经费

14.8

万元

10

正向指标

产出指标

数量指标

加强基层商会建设,发展壮大会员队伍,新发展会员2家。

2

10

正向指标

产出指标

时效指标

2022年11月底

定性

优良中低差

其他

10

正向指标

产出指标

质量指标

培训不低于120人次

120

人次

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

加强基层商会建设,发展壮大会员队伍

定性

优良中低差

其他

30

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

企业投诉受理率100%、满意率80%以上;

80

%

10

正向指标

招商引资

80,000.00

向经济合作局提供招商引资信息5条

产出指标

数量指标

向经济合作局提供招商引资信息5条

5

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

招商引资项目企业满意度

80

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

2022年12月底

定性

优良中低差

其他

15

正向指标

产出指标

成本指标

招商引资项目经费

8

万元

10

正向指标

产出指标

质量指标

提供有效信息

定性

优良中低差

其他

15

正向指标

效益指标

经济效益指标

向经合局报送有效招商信息不少于5条

5

30

正向指标

百企联百村

50,000.00

引导民营企业参与百企联百村,助推乡村振兴。

产出指标

时效指标

2022年12月底完成

定性

优良中低差

其他

15

正向指标

满意度指标

帮扶对象满意度指标

村两委满意度

80

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

乡村振兴示范村

4

家/个/批次

10

正向指标

产出指标

成本指标

百企联百村项目经费

5

万元

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

乡村面貌改善

定性

优良中低差

其他

30

正向指标

产出指标

质量指标

土坯房改造

定性

优良中低差

其他

15

正向指标

后勤物业管理专项经费

34,608.00

保障单位正常运行

满意度指标

服务对象满意度指标

单位工作人员满意度

90

%

10

正向指标

效益指标

可持续影响指标

保障单位正常运行

95

%

30

正向指标

产出指标

数量指标

单位办公面积

412

平方米

10

正向指标

产出指标

成本指标

后勤物管专项经费

34608

10

正向指标

产出指标

时效指标

2022年12月底完成

定性

优良中低差

其他

30

正向指标

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


部门预算报表(公开表)(2).xlsx
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