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眉山市政务服务管理局2021年部门预算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-05 16:26
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眉山市政务服务管理局 2021年部门预算编制说明
目录: 1、单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年主要 工作等) 2、部门概况(部门主要情况,在职、退休人员数等) 3、收支预算情况(2021年部门收支总预算,一般公共预算 收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政 府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况) 4、机关运行经费及“三公”经费情况 5、其他重要事项 6、专业名词解释
附件:2021年部门预算公开表 1、部门预算收支总表 1-1 部门预算收入总表 1-2 部门预算支出总表 2、财政拨款收支预算总表 2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 2-2 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 3、一般公共预算支出总表 3-1 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类) 3-2 一般公共预算项目支出预算表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 4、政府性基金预算表 4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表 5、政府采购预算表 6、国有资本经营预算支出预算表 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能 眉山市政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是: 1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府优化营商环境,推进政府职能转变和“放管服”改革,加强政务服务,落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府决策部署。 2、牵头全市优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全市优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革以及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定,并组织实施。 3、负责权责清单制度建设,组织清理市本级权责清单和公共服务事项,并实施动态管理。对市级部门承担的行政审批、公共服务以及市级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。 4、负责全市进入公共资源交易服务系统的公共资源交易评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系、涉审中介服务事项以及中介机构库的综合管理,牵头做好公共资源交易主体信用体系建设。受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。 5、负责指导并推进全市政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。 6、负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。 7、负责“12345”政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。 8、承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组具体工作。 9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 10、完成市委、市政府交办的其他任务。 (二)2021年主要工作 1、加大优化营商环境力度。督导审批部门对照政务服务指标体系查漏补缺,奋力推进我市营商环境评价进入全省前列;全力做好重大项目协调服务,协同相关部门建立完善重大项目跟踪服务机制,确保我市重大项目留得住、发展快、成效好;对行政权力事项动态调整,加大对眉山天府新区的扩权赋能;持续做好全国政务服务“好差评”试点工作好的经验做法梳理,为“好差评”工作提供“眉山样本”。 2、持续深化政务服务各项改革。继续推广使用“四川省工程建设项目审批管理系统(2.0版)”,完善系统功能建设和模块应用,确保工程建设项目全流程网上运行;督促市级各部门进行事项认领、实施清单审核、发布,确保办事指南准确度达100%;以成眉同城为基础,建立政务服务跨城通办机制,依托全省统一政务审批平台,实现异地通办事项清单化标准化,试点行政审批跨市域“无差别化”办理,探索实行政务服务同城化“一网通办”,统筹推进成眉同城天府市民云服务。 3、持续提升工作质效。稳步提升政务热线办理质效,坚持“首日响应”抽查,加强督促落实,提升群众满意率;持续优化公共资源交易管理,抓实抓细标准化规范化建设、项目交易和公共资源交易电子化。 二、部门概况 眉山市政务服务管理局是牵头全市优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革以及加强政务服务、公共资源交易服务管理的市政府工作部门。2020年末在职职工39人,其中:行政人员19人、事业人员13人、控制数人员5人、临聘人员2人。退休人员1人。 三、收支预算情况 (一)2021年收支总体情况 按照综合预算的要求,眉山市政务服务管理局2021年收入预算为1538.98万元,按照收支平衡的原则安排支出预算为1538.98万元,其中基本支出498.17万元,项目支出1040.81万元。 (二)一般公共预算收支情况及增减变化说明 眉山市政务服务管理局2021年一般公共预算收入875.77万元。一般公共预算支出875.77万元,包括:一般公共服务支出758.41万元,社会保障和就业支出59.41万元,卫生健康支出27.45万元,住房保障支出30.50万元。市政管局2021年一般公共预算收支比2020增加52.89万元,其中:基本支出增加52.89万元,原因为:一是2020年度新调入人员4人,增加了人员支出和公用支出;二是正常晋升工资后基本支出相应增加。 一般公共预算支出具体情况为: 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为374.80万元,主要用于:局机关及非独立核算下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为369.60万元,主要用于:保障办事大厅正常运转所开支项目经费。如后勤物管,办件大厅运行经费等。 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)2021年预算数为8万元,主要用于:双创工作经费。 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为6.02万元,主要用于:市委编办批准单位招聘的临聘人员工资等纳入2021年预算。 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为40.66万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2021年预算数18.75万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金。 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为16.36万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费。 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为11.08万元,主要用于:局非独立核算下属事业单位基本医疗保险缴费。 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为30.50万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 (三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明 市政管局2021年政府性基金预算收入663.21万元,政府性基金支出663.21万元,政府性基金收支比2020年增加118.51万元。其中:城乡社区支出合计663.21万元,87.89万元用于 “一窗进出”改革前台岗位外包服务经费,15万元用于市政务热线服务等保测评服务费,96.7万元用于市政务热线服务中心运行经费,415万元用于天府市民云(眉山)站点建设项目,48.62万元用于“一窗进出、一网通办”建设项目。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 (四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明 市政管局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 四、机关运行经费安排情况说明 眉山市政务服务管理局2021年预算安排机关运行经费(日常公用支出)96万元,其中:办公费30万元,印刷费3万元,水费0万元,电费0万元,邮电费1万元,物管费0万元,差旅费20万元,维修(护)费0万元,会议费2万元,培训费4万元,公务接待费2.5万元,专用材料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费0万,福利费0万,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用4万元,其他商品服务支出26.5万元。 五、“三公”经费情况 市政管局2021年“三公”经费预算数5.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。 因公出国(境)经费与2020年预算持平。 公务接待费与2020年预算持平。 公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费等。我局严格执行中央八项规定精神及实施细则,严格按标准进行公务接待。 公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。 单位现有公务用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障局机关及非独立核算下属事业单位推进政府职能转变和“放管服“改革、联系帮扶、工作调研、协调督办等工作开展。
眉山市政务服务管理局2021年“三公经费”预算情况表
六、其他重要事项说明 (一)项目绩效目标 1、后勤物管服务绩效目标:按规定提供后勤服务,保障日常办公需要; 2、办公设备购置:保障单位日常办公需要,及时更新部分办公设备; 3、“双创”工作专项经费:主要用于双创期间对接社区的项目推进费用,促进全市“双创”工作顺利推行; 4、办件大厅运行经费:用于办事大厅物业、水电、设备管理、办事人员停车管理等工作,保障大厅工作正常有序开展; 5、市政务热线服务运行经费:按照省、市12345政务热线服务运行管理要求,保障热线平台运行顺畅,确保群众诉求及时办理; 6、“一窗进出、一网通办”建设项目:对接全省平台的基本配备,该项目将按照行政审批“受理权和审核、决定权相对分离”要求,依托省政务服务网、省一体化政务服务平台,在办事大厅三楼设立行政审批综合服务窗口,对外一窗受理行政审批申请件; 7、“一窗进出”改革前台岗位外包服务经费:按照相关政策要求进一步优化政务服务流程,推动更多政务服务事项的申请、受理、审查、决定、制证、公开、收费、咨询等环节全流程“一窗进出、一网通办; 8、市政务热线服务等保测评服务费: 2019年随着国家网络安全等级保护2.0制度的发布,对平台网络安全提出了新的要求。市公安局印发《2020年眉山公安机关网络安全监督检查工作方案》的通知,下达了《整改通知书》,要求12345平台升级到2.0的网络安全防护,并先开展2.0的测评,同时变更备案主体为眉山市政务服务管理局; 9、天府市民云(眉山)站点建设项目:通过在“天府市民云”平台上增设眉山站点,与“天府通办”“智慧眉山”等平台对接,构建“成德眉资”市民服务一体化城市治理新模式。 (二)国有资产占用情况 眉山市政务服务管理局截止2020年12月共占用国有资产1717.16万元,其中:房屋面积4419.15平方米,房屋价值1494.98万元。其他固定资产222.18万元,价值100万以上的专用设备无,公务用车1辆。眉山市政务服务管理局2021年无100万以上专用设备购买计划,无新购车辆计划。 (三)政府采购情况 眉山市政务服务管理局2021年政府采购预算673.14万元,其中:办公设备购置5.45万元,物业管理服务61.8万元,食堂经营管理权采购项目100万元,公务用车保险、车辆加油服务及维修保养服务3万元, “一窗进出”改革前台岗位外包服务经费87.89万元,天府市民云(眉山)站点建设项目415万元。 七、 专业名词解释 1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金 2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 4、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
眉山市政务服务管理局 2021年2月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【眉山市政务服务管理局2021年部门预算公开表.xls】 【眉山市政务服务管理局2021年部门预算项目绩效目标_142101市政管局.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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