主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线(市长热线)电话1:028-12345(眉山区域拨打)
眉山市12345政务服务热线(市长热线)电话2: 028-38119999(非眉山区域拨打)
网站标识码:5114000002 蜀ICP备:12025919号-1 川公网安备:51140202000001
本页面执行时间为0.04秒 ,推荐使用1366*768分辨率以上显示器及IE8.0以上版本浏览器进行浏览
2018年度眉山市工商联部门决算 |
2019-09-27 09:41
[字号:大 中 小]
打印
|
目录
十、预算绩效情况说明……… …………………………………………… 15 二、收入决算表 19 三、支出决算表 19
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作(一)主要职能。 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 协助政府管理和服务非公有制经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。 (二)2018年重点工作完成情况。 一是深入开展政治思想教育工作,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记关于构建“亲清”新型政商关系系列论述及习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神,贯彻落实省委十一届三次、四次全会精神,省市民营经济健康发展大会精神和市委四届十一次全会精神;积极推荐民营企业家参加清华大学民营企业管理创新与领导力提升”培训班和上海复旦大学“非公有制经济组织党建工作培训班”等,全年共组织企业家培训14次,共1200余人次;加大对外宣传工作力度,今年省工商联网站上,眉山被采用242篇,居全省第2位,眉山商会网站点击率已达400余万多人次,编辑出版《眉山商界》杂志2期。 二是全力推进经济服务工作。召开全市民营企业家座谈会,围绕“两个健康”建言献策,结合“大学习、大讨论、大调研”活动,主动深入区县工商联、基层商协会和周边市工商联开展集中调研30多次,走访奔朗新材料、铁通公铁物流、德恩精工、德鑫航空等企业70余家,收集到民营企业发展、转型、融资、党建方面的各类问题100多个。形成了《国企与民企享受不平等待遇的状况》《民企企业高质量发展》调研报告;形成《关于完善用工制度,切实保护民营企业健康发展的建议》《关于规范眉山晚熟柑橘在品控上的建议》等提案16件,其中《优化营商环境服务眉山发展》得到市委书记肯定性批示。积极对接了四川思途智旅软件有限公司、德国大陆集团等47家外地企业,拜访东莞市工商联、惠州市工商联、等18家商协会,获取有效信息6条。已签约项目2个,签约金额11亿元。上海四川商会返乡创业产业园项目目前已签订框架协议。充分发挥“一个中心、五个平台”作用,有效预防规避法律风险,促进企业健康和谐发展,今年共受理维权案件4件,受理率、满意率均100%。 三是持续开展“百企联百村”活动。今年全市共478家民营企业参与“百企联百村”活动,支持了468个联系村经济社会发展,投入资金4938.8万元,实施产业带动项目190个,修路55公里,资助贫困学生562人次,培训农村富余劳动力15189人次,解决就业9452个,为决胜全面脱贫致富及农村和谐稳定作出了积极贡献;积极开展助力藏区脱贫攻坚工作,组织82余家企业、商协会初步对接阿坝州金川县、茂县94个贫困村,对产业、就业、技术、教育、销售等方面助力脱贫。 二、机构设置市工商联下属事业单位2个,分别是市非公有制经济维权投诉中心和市非公有制经济投资服务中心,2个事业单位的财务没有单独核算。 没有纳入2018年度部门决算的下属单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计485.3万元,与2017年相比,收、支总计各增加144.19万元,增长42.16%。主要变动原因是17年底调入2人,在18年列入预算,工资调整追加,工资调标追加,养老保险职业年金调整追加,17年应付未付资金在18年度支出,全市民营经济大会追加以及人员预算和项目预算增加等。
二、 收入决算情况说明 2018年本年收入合计485.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入485.3万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 三、 支出决算情况说明 2018年本年支出合计464.03万元,其中:基本支出428.07万元,占92.25%;项目支出35.95万元,占7.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计485.3万元。与2017年相比,收、支总计各增加144.19万元,增长42.16%。主要变动原因是17年底调入2人,在18年列入预算,工资调整追加,工资调标追加,养老保险职业年金调整追加,17年应付未付资金在18年度支出,全市民营经济大会追加以及人员预算和项目预算增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出464.03万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加122.92万元,增长36%。主要变动原因是17年底调入2人,在18年列入预算,工资调整追加,工资调标追加,养老保险职业年金调整追加,17年应付未付资金在18年度支出,全市民营经济大会追加以及人员预算和项目预算增加等。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出464.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)440.28万元,占94.88%;教育支出(类)23.75万元,占5.12%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为464.03,完成预算95.67%。其中: 1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算为335.82万元,完成预算100%。 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项): 支出决算为68.51万元,完成预算100%。 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):支出决算为35.95万元,完成预算79.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度应付的部分资金未及时支付,主要包括援藏干部应付未付经费、12月召开的执委会及非公经济人士培训应付未付的经费等。 2.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算为23.75万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出428.07万元,其中:人员经费353.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.82万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.61万元,占47.83%;公务接待费支出决算7.21万元,占52.17%。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年减少1.76万元,下降100%。主要原因是2018年度没有安排因公出国境的情形。 2.公务用车购置及运行维护费支出6.61万元,完成预算94.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.17万元,增长48%。主要原因是车辆老化,维修增加,按上级要求大力开展大学习、大调研活动致用车量增加。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出6.61万元。主要用于百企联百村、招商引资、非公经济服务、脱贫攻坚、参政议政等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出7.21万元,完成预算84.8%。公务接待费支出决算与2017年基本持平。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次,516人次(不包括陪同人员),共计支出7.21万元,具体内容包括:脱贫攻坚交叉检查0.45万元,全联、省联来眉考察调研1.36万元,异地友好工商联来眉交流1.15万元,招商引资接待来眉考察企业4.25万元。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、 预算绩效情况说明 (一) 预算绩效管理工作开展情况。 2018年度本部门未开展预算绩效管理工作 (二)项目绩效目标完成情况。 (三)部门开展绩效评价结果。 2018年度本部门未开展部门绩效评价工作
十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,市工商联机关运行经费支出74.35万元,与2017年基本持平。 (二)政府采购支出情况 2018年,市工商联政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置1台办公电脑。授予中小企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.5万元,占政府采购支出总额的100%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,市工商联共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指工商联机关行政人员各项支出。 5.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):指工商联机关事业人员各项支出。 6.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项):指工商联用于开展非公经济 服务、百企联百村、脱贫攻坚、参政议政、招商引资等业务活动开支。 7.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指工商联机关职工外出学习培训以及组织工商联系统、执党委企业家培训等支出。 8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
|
【附件:1.眉山市工商联2018年度部门决算公开表.xls】 |
【关闭窗口】 |