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眉山市科学技术局2019年部门预算编制的说明
2019-02-28 15:53  市科技局 [字号: ] 打印

眉山市科学技术局

2019年部门预算编制的说明

   

目录:

1. 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2019年主要工作等)

2. 部门概况(部门主要情况,在职、退休人员数等)

3. 收支预算情况(2019年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况)

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件:2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

2-2  财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3    一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1    政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

拟订和实施全市科技发展规划,提出全市科技发展的重大布局和优先领域,牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关;推进全市创新体系建设,推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源共享,高新技术产业化和应用技术的开发和推广工作;负责全市科学技术普及工作,全市科技合作与交流事宜,组织协调全市科学技术管理工作

(二)2019年主要工作

1、推进科技与产业发展融合。启动省级科技成果转化示范区创建。高起点制定创建规划,力争把眉山高新区创建为省级科技成果转化示范区。落实《眉山市促进科技成果转移转化行动方案(2017-2020年)》,推进科技成果转化转移工程,在高端装备制造、生物医药、新材料、电子信息重点领域实施重大科技成果转移转化示范项目30项,形成重大科技成果20项。

     2、推进科技与园区高质量发展融合。开展眉山高新区创建国家高新技术产业园区工作,力争4月初进京向科技部汇报对接,争取国家有关部委支持,以创促建,努力打造“千亿民经发展区、成果转化攻坚地”,推进眉山高新区提效升级。开展高新技术企业培育工程,全市新增国家高新技术企业5家,完成科技中小企业评价备案120家,全市高新技术产业主营业务收入增长确保15%,力争18%

3、推进科技与创新平台融合。打造科技“双创”活动升级版,总结提炼省级科技孵化器眉山万象创新产业经营管理有限公司孵化培育企业为园区发展提供创新动力的作法,力争形成可复制的经验在全市全省推广。推动成都新材料研研发中心在甘眉工业园区、金象化工园建设的先进金属材料和先进非金属材料中试孵化基地,聚焦省级孵化载体目标发展,实现孵化升级。指导仁寿信利显示电子技术研究院创建。

 4、推进成眉区域科技创新体系建设。深化成眉同城化科技区域合作,引导成都科技成果转移转化,落实与成都签署的《同城化发展区域科技协同创新合作框架协议》,推进成眉区域科技合作,承接成都及省内大专院校科研院所的技术转移,完成区域技术合同登记额5000万以上。实施区域创新型科技人才培育计划,遴选培育50名高端创新型科技人才。

5、推进科技支撑现代绿色农业发展。提升省、市农业科技园区建设水平,支持特色农业产业技术创新,助力乡村振兴。新培育科技创新新型农业经营主体20家。开展国家级星创天地、市级科技示范园区建设。推进青神创建省级竹产业科技示范园区工作。

二、部门概况

眉山市科学技术局是负责科技管理的市政府工作部门。2018年末职工33人,其中:行政人员14名,参公人员4名,事业人员6名,人员控制数4名,退休人员5名。

三、收支预算情况

(一)2019年收支总体情况

按照综合预算的要求,眉山市科学技术局2019年收入预算为476.85万元,按照收支平衡的原则安排支出预算为476.85万元,其中基本支出393.96万元,项目支出82.89万元。

(二)一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市科学技术局2019年一般公共预算拨款收入476.85万元。一般公共预算拨款支出476.85万元,包括:科学技术支出378.73万元,社会保障和就业支出54万元,卫生健康支出20.59万元,住房保障支出23.53万元科技局2019一般公共预算拨款收支2018年减少7.6万元,其中:基本支出增加9.4万元,原因为一是2018年末行政事业人员集中调资。二是控制数人员五险一金纳入2019年预算;项目支出减少17万元,原因是按照市财政要求,充分考虑项目轻重缓急,资金跟着项目走,结合项目绩效管理科学安排资金,减少了资金安排。具体情况为:

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为295.84万元,主要用于:机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为82.89万元,主要用于:机关及事业单位开展科技综合业务、未单独设置项级科目的其他项目支出。如后勤物管、国际科技博览会、科技管理能力建设等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为39.22万元,主要用于:机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为14.78万,主要用于:机关及事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为15.51万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为5.08万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为23.53万元,主要用于:机关及事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市科学技术局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市科学技术局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市科学技术局2019年预算安排机关运行经费98.10万元,其中:办公费5万元,印刷费1.3万元,水费2万元,电费5.5万元,邮电费4万元,物管费0.3万元,差旅费26万元,维修(护)费2万元,会议费3万元,培训费2.5万元,公务接待费1万元,专用材料费0万元,劳务费2.5万元,委托业务费0万元,工会经费3.9万,福利费4万,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用20.2万元,其他商品服务支出11.9万元。

五、三公经费情况

眉山市科学技术局2019三公经费预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国(境)经费与2018年预算持平。

公务接待费比2018年预算减少0.2万,降低17%

主要用于执行公务、考察调研等公务活动开支的接待费等。减少原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理,严格执行中央八项规定,严格遵守公务接待制度,压减公务接待开支。

2019年眉山市科学技术局安排公车购置及运行维护费3万元。其中:公务用车购置费0元,公车运行维护费3万元,较2018年预算减少3万,降低50%主要原因是公车制度改革减少车辆和根据中央八项规定加强车辆管理,切实控制公务用车运行维护费。现有公务用车1辆,主要用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位科技工作调研、脱贫攻坚、科技管理工作开展。

眉山市科学技术局2019三公经费预算情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

4

 

3

 

3

1

眉山市科学技术局

4

 

3

 

3

1

 

六、其他重要事项说明

(一)项目绩效目标

1、办公设备购置:保障单位日常办公需要,及时更新部分办公设备;

2、办公用房租赁:租赁办公用房保障机关工作正常运行;

3、后勤物管服务专项经费:按规定提供后勤服务,保障机关安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行;

4、科技博览会专项经费:组织参加中国(绵阳)科技城科技博览会,促进全市科技发展

5、科技管理能力建设工作经费:开展科普宣传与科技培训、科技人才建设、区域科技交流和合作,科技成果转化、科技金融服务、行政执法检查、高新产业发展、“双创”工作。省级国家级高新区创建。完善科技创新服务平台和计划项目管理平台。开展项目咨询、评审、检查验收等。

(二)国有资产占用情况

眉山市科学技术局及其下属单位截止201812月共占用国有资产116.4万元,无价值100万以上的专用设备。 眉山市科学技术局2019年无100万以上专用设备购买计划,无新购车辆计划。

(三)政府采购情况

眉山市科学技术局2019年政府采购预算5.74万元,其中:办公设备购置3.24万元,车辆维修保养、加油、保险服务2.5万元。

七、  专业名词解释

    1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入:除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入

4、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

 

眉山市科学技术局

2019225

 

 

 

 

 

 

 

 


 

附件1-市科技局2019年部门预算公开表.xls
附件2_市科技局2019年预算绩效目标表.xlsx
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