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眉山市人民政府法制办公室2019年预算编制说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-25 10:27
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目录: 1.单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2019年主要工作等) 2.部门概况(部门主要情况,在职、退休人员数等) 3.收支预算情况(2019年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况) 4.机关运行经费情况 5.“三公”经费情况 6.其他重要事项 7.专业名词解释 附件:2019年部门预算公开表 1.部门预算收支总表 1-1部门预算收入总表 1-2部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表 2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 2-2财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 3.一般公共预算支出总表 3-1一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类) 3-2一般公共预算项目支出预算表 3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金预算表 4-1政府性基金“三公”经费支出预算表 5.政府采购预算表 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能 负责指导推进法治政府建设的日常工作,拟定法治政府建设工作计划并组织实施;负责统筹组织、综合协调、督促指导法治政府建设,对法治政府建设各项工作进行综合评估和目标考核。负责办理公民、法人和其他组织提起的行政复议案件;负责行政应诉有关工作;对复查、复核信访案件进行合法性审查;指导、督查、考核行政调解工作。负责对政府的规范性文件、重大行政决策、政府合同进行合法性审查;负责党政法律顾问团的协调、联络和管理工作;提出省人大、省政府征求有关法规、规章草案的修改意见。负责依法开展行政执法监督检查工作;指导、协调、监督相对集中行政处罚权工作。负责对公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。负责起草或组织起草、调研、协调、论证地方性法规、政府规章草案等立法工作。负责依法对平等主体的公民、法人和其他组织之间的经济合同纠纷或其他财产权益纠纷进行仲裁。承办市政府交办的其他工作。 (二)2019年主要工作 完成四川省法治政府建设2019年工作安排和眉山市法治政府建设2019年工作安排工作。 二、部门概况 眉山市法制办公室下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。其他事业单位为眉山仲裁委员会办公室。截至2018年末我单位在职职工17人,其中行政人员12人、事业人员3人和临聘人员2人。退休人员1人。 三、收支预算情况 (一)2019年收支总体情况 按照综合预算的要求,市政府法制办2019年收入预算为338.32万元,其中:经费拨款338.32万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为338.32万元,其中:基本支出190.32万元,项目支出为148万元。 (二)一般公共预算收支情况及增减变化说明 市政府法制办2019年一般公共预算收入338.32万元。一般公共预算支出338.32万元,包括:一般公共服务支出293.79万元,社会保障和就业支出24.49万元,医疗卫生和计划生育支出9.35万元,住房保障支出10.69万元。市政府法制办2019年一般公共预算收支比2018年增加1.09万元,其中:基本支出增加11.09万元,原因为2018年末全省实行职级并行,行政事业人员集中调资。项目支出减少10.0万元。具体情况为: 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为90.04万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)2019年预算数为158.00万元,主要用于:法治政府建设以及仲裁工作的项目支出。如法制调研、法制督查、行政复议应诉和法律顾问等。 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为17.81万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2019年预算数6.67万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金。 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.76万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为0.59万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费。 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为10.69万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 (三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明 市政府法制办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明 市政府法制办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 四、机关运行经费安排情况说明 市政府法制办2019年预算安排机关运行经费50.26万元,其中:办公费6.07万元,印刷费3万元,水费0.5万元,电费0万元,邮电费1.5万元,物管费0万元,差旅费15万元,维修(护)费0万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待费2万元,专用材料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费1.79万,福利费1.71万,其他交通费用10.76万元,其他商品服务支出3.93万元。 五、“三公”经费情况 财政局2019年“三公”经费预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 因公出国(境)经费与2018年预算持平。 公务接待费比2018年预算减少2万,降低50%。 主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少原因是我办中央八项规定深入人心,严格按标准进行公务接待,预计今年公务接待批次较上年减少。 单位现有公务用车0辆。2019年安排未安排公务用车购置费。 眉山市人民政府法制办公室2019年“三公”经费预算情况表
六、其他重要事项说明 (一)项目绩效目标 1.法治政府建设工作专项经费:贯彻落实国家、省、市关于建设法治政府的纲要、方案。制定2019年度眉山市法治政府建设工作安排。督导调研市级部门、区县政府、乡镇政府建设法治政府。负责行政复议、行政应诉、行政执法监督。 2.仲裁工作专项经费:负责眉山仲裁委相关工作,提升眉山仲裁公信力。 (二)国有资产占用情况 眉山市人民政府法制办公室及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产34.48万元,其中:机关32.4万,仲裁办2.48万。眉山市人民政府法制办公室2019年无100万以上专用设备购买计划,无新购车辆计划。 (三)政府采购情况 眉山市人民政府法制办公室无政府采购计划。 七、专业名词解释 1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金 2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 4、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出 5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【2019年部门预算公开表_[147]眉山市人民政府法制办公室.xls】 【附件1绩效目标表.xlsx】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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